稅控盤做錯分錄進項稅轉出怎么做?

2018-09-27 10:28 來源:網友分享
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對于稅控盤做錯分錄進項稅轉出怎么做的問題,可以通過借記管理費用,貸記應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)科目來進行處理,相關的分錄文中已列舉出來了,供大家參考。

稅控盤做錯分錄進項稅轉出怎么做?

賬務處理如下:

借:管理費用

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

企業購進的貨物發生非正常損失(非經營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應通過“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目轉入有關科目,不予以抵扣。

稅控盤做錯分錄進項稅轉出怎么做?

進項稅轉出怎么做賬?

比如我買了一批貨,價款100萬,進項稅17萬

借:庫存商品 100

應交稅費--應交增值稅(進項稅) 17萬

貸:銀行存款 117萬

進項稅的唯一用處,就是抵扣銷項稅,假如這批貨被燒掉了,不能變成產品成銷售,就沒有銷項稅,進項稅額就沒用了,得轉出,會計分錄:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 17萬

貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅)

貸:應交稅金-未交增值稅

關于稅控盤做錯分錄進項稅轉出怎么做的問題,小編就就講述到這里了,不知道大家現在是不是都了解了呢,進項稅轉出怎么做賬?若還有不懂的地方,可與會計學堂的老師們取得聯系,關注會計學堂網,為你解決財務上的疑難雜癥!

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