問:小微企業免征增值稅,怎么填寫申報表?
回復:如果符合免稅條件,應當填寫于《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”一欄。比如3月份小規模納稅人乙公司實現銷售額2.5萬元,則填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第7欄“小微企業免稅銷售額”一欄;同時第15欄 “小微企業免稅額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據第7欄“小微企業免稅銷售額”和征收率計算。
問:小微企業免征增值稅,怎么填寫申報表?
回復:如果符合免稅條件,應當填寫于《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”一欄。比如3月份小規模納稅人乙公司實現銷售額2.5萬元,則填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第7欄“小微企業免稅銷售額”一欄;同時第15欄 “小微企業免稅額”:填寫符合小微企業免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據第7欄“小微企業免稅銷售額”和征收率計算。

您好,我們是不是開過專用發票了呀 答
你好,減免稅明細表是需要填寫的。 答
同學,你好 不需要的 答
小規模增值稅申報表第10欄小微企業免稅銷售額,指的是按月銷售額中已免征增值稅項目的銷售額。 答
需要填寫第9、10行的。 需要零申報附加稅 答


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