進項發票還沒認證怎么做分錄?

2018-05-21 13:41 來源:網友分享
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進項發票沒有認證會計應該如何處理的問題最近有很多學員都在官網咨詢,今天小編就簡單的來和大家一起聊一聊進項發票還沒認證怎么做分錄?感興趣的可以繼續往下看。

進項發票還沒認證怎么做分錄?

1.進項發票未認證時,做分錄:

借:原材料/庫存商品

應交稅費-待抵扣增值稅進項

貸:銀行存款/應付賬款

2.認證通過,抵扣時做分錄:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:應交稅費-待抵扣增值稅進項

3.注意:發票開出180天內,必須認證抵扣.

進項發票還沒認證怎么做分錄?

進項發票還沒認證怎么做分錄?

增值稅一般納稅人取得防偽稅控開具的增值稅專用發票,不再執行工業企業購進貨物必須驗收入庫和商業企業必須支付貨款后才可抵扣的時限規定.對購進貨物取得的抵扣聯的認證、申報和會計處理,可按如下方法處理.

一、凡購進貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯,

借:原材料等

應交稅金--應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款等

對該份抵扣聯,如在規定期限通過認證的,對上述會計處理不需變動,并在通過認證的月份申報抵扣;如在規定期限進行認證,但通不過認證的,或者超過規定期限不進行認證的,則需對進項稅額作轉出處理:

借:原材料等

貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)

如在收到抵扣聯,但沒在收到的月份進行認證的,也應作上述收到抵扣聯時的同樣分錄,同時在備查薄上注明"待認證"字樣.

二、凡購進貨物發票抵扣聯未收到的,應于月終暫估入帳,

借:原材料--××材料暫估價

貸:應付帳款

月初用紅字沖回,

發票抵扣聯收到后,按上述的方法進行處理.

三、目前會計核算規定中沒有"待扣稅金"一級會計科目,因而不能采用該科目來核算.

進項發票還沒認證怎么做分錄?看完上文中會計學堂小編的介紹后,你們有收獲了嗎?如果還想要了解更多精彩的財務知識,歡迎各位前往會計學堂官網進行進一步咨詢瀏覽.

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