出差的招待費怎么做賬?

2020-08-26 09:18 來源:網友分享
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公司有時候會因為業務的需要,會派遣員工到外地進行出差.在出差過程之中,會涉及到業務招待費用的支出,財務人員需要根據出差人員提供的發票進行入賬.那出差的招待費怎么做賬?財務人員會根據實際用途計入對應的會計科目進行入賬,詳細介紹如下.

出差的招待費怎么做賬?

一般來說,在出差過程中發生的招待費用是記入"業務招待費"中,但是有時候也得根據經辦人提供的餐飲費的具體用途來做賬務處理,具體如下:

1、用來招待的對方是購貨單位時,應計入:銷售費用-業務招待費.

2、用來招待的對方是供貨貨單位時,應計入:管理費用-業務招待費.

借:管理費用--業務招待費用

貸:現金等

3、假如是經辦人自己的飲食時,可計入差旅費用,但補貼就不能再給經辦人員了.

借:管理費用-差旅費

貸:現金等

出差的招待費怎么做賬?

稅法中對差旅費有嚴格規定,除發票外必須有相關證明,比如出差人數、出差目的、餐費住宿標準、差旅補助標準等等,稅務稽查時,如果不能提供相關證明,稅務局有權調整.

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