稅控盤抵扣數字填錯了怎么辦?
如果是賬上數字寫錯了,調賬即可,摘要寫錯賬調整,原路沖回這部分
不要緊的。
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增值稅申報表填錯會被罰款嗎?
不會被罰款。但是增值稅申報表上的數據與賬面上的數據不符,這需要你在以后月份的填報中補救過來。否則的話到年度稅務查賬時,需要寫一定的說明。
同時增值稅申報表填報錯了是能修改的,如果增值稅已申報成功,則要改報表的話,當月申報期內,你可以直接到國稅大廳作廢申報表,回來后再次申報,如果已過當月申報期的,則要手工填寫一套正確的增值稅申報表,去找專管員簽定確認后,再到大廳修改報表即可。
稅控盤全額抵扣的分錄怎么做?
22號文的規定,沖減管理費用
(九)增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的賬務處理。
按現行增值稅制度規定,企業初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。
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