上個月應收賬款多記了這個怎么沖掉?
應該做做紅字憑證反沖
按多記金額直接沖:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)

上月收入多記了本月如何沖銷?
當年的帳記多了,直接紅沖就行。做一筆紅字分錄,金額是多記的部分。
借:應收賬款 (紅字,多記的金額)
貸:主營業務收入 (紅字,多記的金額)
如果是跨年的就涉及到以前年度損益調整。
以上就是會計學堂小編整理的關于上個月應收賬款多記了這個怎么沖掉的全部內容了,上月收入多記了本月如何沖銷?獲取更多財務會計知識,敬請關注會計學堂網的更新!
上個月應收賬款多記了這個怎么沖掉?
應該做做紅字憑證反沖
按多記金額直接沖:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入(紅字)

上月收入多記了本月如何沖銷?
當年的帳記多了,直接紅沖就行。做一筆紅字分錄,金額是多記的部分。
借:應收賬款 (紅字,多記的金額)
貸:主營業務收入 (紅字,多記的金額)
如果是跨年的就涉及到以前年度損益調整。
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您好,具體是怎么錯誤的呢? 答
你沒有記賬你就補記賬就可以了 那你期末和出納咋對的上賬的 答
您好 收到設備發票的時候 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 答
你好,多開的可以在這個月抵扣掉的。 答
做交費時相反的分錄。 答


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