沖減上月多預提的水電費科目怎么編制?
將上月計提電費的憑證在本月用紅字原樣數據沖減,然后根據實際電費發票作憑證就可以了.
計提水電費
借:管理費用
制造費用
貸:預提費用
票到沖減預提費用

借:預提費用
貸:應付賬款
支付款項
借:應付賬款
貸:銀行存款
注意:預提費用在年底的時候不能存有,否則需要納稅調整.
沖減上月多預提的水電費科目怎么編制?上面小編就先簡單介紹到這,更多相關資訊,敬請關注會計學堂的更新!
沖減上月多預提的水電費科目怎么編制?
將上月計提電費的憑證在本月用紅字原樣數據沖減,然后根據實際電費發票作憑證就可以了.
計提水電費
借:管理費用
制造費用
貸:預提費用
票到沖減預提費用

借:預提費用
貸:應付賬款
支付款項
借:應付賬款
貸:銀行存款
注意:預提費用在年底的時候不能存有,否則需要納稅調整.
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同學你好,借制造費用負數,貸預付賬款負數 答
你好,借:管理費用-電話費?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-水費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-電費 ? ? ? ? ?貸:銀行存款 答
同學你好 多計提的沖了就都沒有了 答
一九年匯算清繳,調增了嗎。 答
你好 借:管理費用等---水電費 貸:應付賬款---暫估 答


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