對于已付款項但是未收到發票怎樣做會計分錄
答:1、已付款,當月沒有但未收到發票,怎樣做會計分錄?
借:預付賬款 ---
或者其他應收款---
貸:銀行存款

2、之后收到發票后,又怎樣做會計分錄?
借:管理費用
貸:預付賬款 ---
或者其他應收款---
除了“對于已付款項但是未收到發票”的情況,我們還會遇到相似的情況,比如說發票先到還未付款的賬務我們的賬務又該如何處理呢?不清楚的可以向我們的會計答疑咨詢!
對于已付款項但是未收到發票怎樣做會計分錄
答:1、已付款,當月沒有但未收到發票,怎樣做會計分錄?
借:預付賬款 ---
或者其他應收款---
貸:銀行存款

2、之后收到發票后,又怎樣做會計分錄?
借:管理費用
貸:預付賬款 ---
或者其他應收款---
除了“對于已付款項但是未收到發票”的情況,我們還會遇到相似的情況,比如說發票先到還未付款的賬務我們的賬務又該如何處理呢?不清楚的可以向我們的會計答疑咨詢!

同學你好 借;在途物資,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款 答
借預付賬款貸、銀行存款 借原材料貸應付賬款暫估 發票,到了借應付賬款暫估貸原材料, 然后再做發票的借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款 答
你好,發票未到那么材料是到了還是沒到呢 答
借:在途物資 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款 答
暫估入庫,借庫存,商品貸,銀行存款。 答


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