年底未付款報銷費用計提會計分錄怎么做?
答:假如你當年計提:
借:管理費用等
貸:應付賬款-預提費用
來票時:
借:應付賬款-預提費用
管理費用等
應交稅費-增值稅(進項)(如果有)
貸:應付賬款-XX單位

發票沒到水電費已計提收到發票后怎么做賬?
答:發票未到計提水電費的會計分錄是:
借:預付賬款-水電費
貸:銀行存款 現金等
待發票到,再沖預付賬款科目,會計分錄是:
借:管理費用-水電費
貸:預付賬款-水電費
計提是計算和提取的意思
以上就是對于年底未付款報銷費用計提的會計分錄應該怎么做的相關內容介紹,對此大家若還有不明白的地方歡迎向會計學堂的答疑老師咨詢,更多精彩內容盡在會計學堂官網,本文到此結束.








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