商場租戶繳納的各種費用怎么做賬?
收取錢的時候
借:銀行存款
貸:預收賬款
第一個月分攤
借:預收賬款 1/3
貸:主營業務成本 1/3
第二個 第三個月一樣

商場向地稅繳納的工會經費如何記賬?
提取得按對象進行相關費用,貸計應會職工薪酬——工會經費。
繳納:
借:應會職工薪酬——工會經費
貸:銀行存在
以上就是會計學堂小編為大家介紹的關于商場租戶繳納的各種費用怎么做賬的全部內容了,商場收取租戶的電費業務應繳納增值稅,獲取更多財務相關資訊,請點擊窗口與答疑老師取得聯系!
商場租戶繳納的各種費用怎么做賬?
收取錢的時候
借:銀行存款
貸:預收賬款
第一個月分攤
借:預收賬款 1/3
貸:主營業務成本 1/3
第二個 第三個月一樣

商場向地稅繳納的工會經費如何記賬?
提取得按對象進行相關費用,貸計應會職工薪酬——工會經費。
繳納:
借:應會職工薪酬——工會經費
貸:銀行存在
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你好,收到計入其他業務收入,支出計入其他業務成本 答
你好,同學。 你在中間掙了差價,你收到的水電費是作業其他業務收入。 支付的水電費計入其他業務成本。 答
你好,A公司注冊地也不在這里是嗎?如果是的話,這個不好做。 答
你好,學員, 借銀行存款 貸其他業務收入 答
不是一個月的就需要分攤到月 答


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