過期抵扣分錄怎么做?

2017-12-23 15:10 來源:網友分享
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過期的發票是不能抵扣進項稅額的,一般都是在當月入賬。但是也有特殊發票,我們需要特殊對待。接下倆就給各位介紹過期抵扣分錄怎么做的相關內容,和會計學堂小編一起來學習一下吧!

過期抵扣分錄怎么做?

答:抵扣增值稅過期,將已抵扣的進項稅額轉出,計入相關項目成本:

如果是原材料:

借:原材料

貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出

如果是固定資產

過期抵扣分錄怎么做?

借:固定資產

貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出

如果是費用:

借:制造費用(或管理費用)

貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出

特殊問題特殊對待,以上過期抵扣分錄小編就介紹完了,如果你對這個問題還有其他疑問,可以向我們的老會計答疑咨詢,我們將會為你解決問題的!

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