跨月收到發票如何賬務處理?

2017-12-20 17:29 來源:網友分享
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跨月收到發票如何賬務處理?本文講述的是關于跨越發票如何做賬務處理的有關問題,詳情請跟著小編一起來看看吧。

跨月收到發票如何賬務處理?

上月收到貨物的時候,應該暫估入賬

借:庫存商品

貸:應付賬款

收到發票時,用紅字沖掉以上分錄

借:庫存商品

應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

跨月收到發票如何賬務處理?

收到跨月報銷發票怎么做賬?

一般是必須票到才入賬的,票沒有到的話,只能是掛往來

借:固定資產

應交稅費-應交增值稅(進項稅金)

貸:相關科目

以上就是會計學堂小編為大家整理的關于跨月收到發票如何賬務處理的全部內容了,收到跨月報銷發票怎么做賬?獲取更多財務相關知識,請關注會計學堂網的更新!

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