跨月收到發票如何賬務處理?
上月收到貨物的時候,應該暫估入賬
借:庫存商品
貸:應付賬款
收到發票時,用紅字沖掉以上分錄
借:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

收到跨月報銷發票怎么做賬?
一般是必須票到才入賬的,票沒有到的話,只能是掛往來
借:固定資產
應交稅費-應交增值稅(進項稅金)
貸:相關科目
以上就是會計學堂小編為大家整理的關于跨月收到發票如何賬務處理的全部內容了,收到跨月報銷發票怎么做賬?獲取更多財務相關知識,請關注會計學堂網的更新!
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上月收到貨物的時候,應該暫估入賬
借:庫存商品
貸:應付賬款
收到發票時,用紅字沖掉以上分錄
借:庫存商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

收到跨月報銷發票怎么做賬?
一般是必須票到才入賬的,票沒有到的話,只能是掛往來
借:固定資產
應交稅費-應交增值稅(進項稅金)
貸:相關科目
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您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 答
你好;? ?你這個開票金額的不含稅金額和稅額 都和你無票收入金額一致嗎 ?? ? 答
您好,去年確認收入沒有? 答
上月交的社保費在下月收到發票后,應該立即做賬務處理,首先,在賬務賬簿上記錄此筆社保費,并將付款憑證作為憑證放入憑證檔案;其次,根據發票內容和繳費憑證,在應付賬款賬簿上按照社保費科目做出分錄;最后,在財務報表上,將社保費計入“費用”中,并將其分別計入“社會保險費”和“其他費”等不同科目下。 拓展知識:社會保險費是指職工在勞動過程中由企業按照法律規定,由企業負擔的各種社會保險費,主要包括基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等。 答
你好 1.CIF價銷售時 借:應收賬款 貸:主營業務收入-外銷 2.收到海運費、保險費發票時沖減外銷收入 貸:應付賬款 貸:主營業務收入-外銷 負字 答


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