增值稅有留抵會計分錄怎么做?

2017-11-15 16:00 來源:網友分享
2472
增值稅有留抵會計分錄怎么做?本文講述的是關于增值稅留低如何做賬務處理的有關問題,詳情請跟著會計學堂小編一起來往下看看吧。

增值稅有留抵會計分錄怎么做?

應交稅金-應交增值稅出現負,表示留抵(在申報表上有反映)

借:應交稅金-應交增值稅

貸:銀行存款

增值稅有留底會計分錄相關閱讀

進項稅留底怎么做分錄?

你的留底稅款是直接反映在了應交稅金—應交增值稅的借方余額里了。以后發生的銷項稅時,在貸方,等出現了貸方余額時再繳稅便可。即:

借:應交稅金-增值稅

貸:銀行存款

上文針對增值稅有留抵會計分錄怎么做這一問題做出了詳細的解答,進項稅留底怎么做分錄?更多相關內容請關注會計學堂網的更新,希望能給你帶來幫助!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關問題
圈子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學堂