多計提的社保怎么處理?
答:可以沖回的,可以這樣調整:
借:管理費用-某種社保
貸:應付職工薪酬-某種社保
即使結轉了,它會減少你當期的管理費用的。
【多計提社保的相關問題】:
上月多計提的社保費應該怎么做賬?
答:上個月肯定是做借費用,貸應付,那么有2種方法:
1,把上個月的那筆分錄全部紅字沖銷,然后按照這個月正確的做:
借:費用;
貸:銀行;
2,把差額部分紅字沖銷:
借:費用 紅字/負數;
貸:應付 紅字/負數。
以上內容就是關于上月多計提的社保費用應該怎么處理的相關問題,對此大家是否還存在什么疑問嗎?若還有不明白的地方可以向會計學堂提問,本文到此結束。








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