收到返還的工會經費怎么做賬?
計提時
借:管理(銷售)費用等科目--工會經費
貸:應付職工薪酬--工會經費
實繳時
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:銀行存款
返還時
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬--工會經費
實際開支時
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:庫存現金/銀行存款
上文針對收到返還的工會經費怎么做賬這一問題做出了詳細的解答,更多相關資訊請關注會計學堂網,希望能給你帶來幫助!
收到返還的工會經費怎么做賬?
計提時
借:管理(銷售)費用等科目--工會經費
貸:應付職工薪酬--工會經費
實繳時
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:銀行存款
返還時
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬--工會經費
實際開支時
借:應付職工薪酬--工會經費
貸:庫存現金/銀行存款
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同學,你好 借銀行存款 貸應付職工薪酬工會經費 借應付職工薪酬 借管理費用負數。 答
工會經費返還需要按照當初支出的業務來源和用途進行分錄,比如如果是非營利組織的經費捐贈,就需要分錄到應收賬款上。 答
您好,你們之前是在管理費用嗎還是 答
你好,收到返還的21年的工會經費 借:銀行存款,貸:應付職工薪酬—工會經費 借:應付職工薪酬—工會經費,貸:以前年度損益調整 答
借其他應付款 貸銀行存款 答


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