調整以前年度少交城建稅賬務處理

2019-08-09 08:59 來源:網友分享
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企業在生產經營的過程中是需要交納很多稅金的,城建稅是企業在生產經營的過程中需要繳納的一種國家稅,這種附加稅是根據增值稅或者是消費稅的數額提取交納的,有的時候可能會出現少交城建稅的狀況。那么調整以前年度少交城建稅賬務處理如何進行呢?

調整以前年度少交城建稅賬務處理

答:補交稅金,先計提:

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費——應交增值稅(納稅調整)

貸:應交稅費——應交所得稅(納稅調整)

貸:應交稅費——應交城建稅(納稅調整)

貸:應交稅費——應交教育費附加(納稅調整)

繳納時:

借:應交稅費——應交增值稅(納稅調整)

借:應交稅費——應交所得稅(納稅調整)

借:應交稅費——應交城建稅(納稅調整)

借:應交稅費——應交教育費附加(納稅調整)

貸:銀行存款

調整以前年度損益調整余額:

借:利潤分配——未分配利潤

貸:借:以前年度損益調整

如果有滯納金,繳納滯納金時應做如下處理:

借:營業外支出

貸:銀行存款

調整以前年度少交城建稅賬務處理

 一般納稅人增值稅及城建稅的計算

1、一般納稅人 當月應繳增值稅=當期銷項稅額-當期進項稅額=100-80=20

2、城建稅的計算  應交城建稅=當月應繳增值稅×城建稅稅率=20*7%=1.4

城建稅稅率:

納稅人所在地在市區的,稅率為7%;

納稅人所在地在縣城、鎮的,稅率為5%;

納稅人所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%

3、教育費附加的計算  應交教育費附加=當月應繳增值稅×3%=20*3%=0.6

本文詳細介紹了調整以前年度少交城建稅賬務處理如何進行,也介紹了一般納稅人增值稅及城建稅的計算。通過介紹可以知道,調整以前年度少交城建稅賬務處理如本文所示。如果你閱讀了本文內容之后,覺得不是太明白,那么咨詢一下會計學堂在線老師吧。

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