賬外固定資產評估后如何入賬?
答:借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
借:管理費用(制造費用、其他業務支出等)
貸:累計折舊

固定資產清理該怎么做會計分錄?
(1)從賬面轉出時
借:固定資產清理(原值-折舊)
借:累計折舊
貸:固定資產
(2)清理殘值收入
借:銀行存款等
貸:固定資產清理
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你好,那你暫估入賬掛的是應付賬款嗎?如果是的話,借應付賬款貸銀行還款。 答
不可以的,沒有發票不能抵扣。 答
您好,那您材料付款了?評估增值不入賬 答
你好,根據你們的評估報告 借:在建工程 累計折舊 貸:固定資產---舊 然后 借:固定資產---新? ?這里是評估報告上面的金額 貸:在建工程 有差額的部分,進入營業外損益 答
你好 ;? ? 可以入賬。但是無法稅前扣除折舊額的 ; 因為最終是以沒有發票無法稅前扣除的?? 答


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