小規(guī)模納稅人哪些發(fā)票可以抵稅?

2021-04-12 10:13 來源:網(wǎng)友分享
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一般情況下,小規(guī)模納稅人是不可以開具增值稅專用發(fā)票的,也不可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣.如果要開具增值稅專用發(fā)票,需要到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門代為開具.小規(guī)模納稅人哪些發(fā)票可以抵稅?雖然通常情況下,小規(guī)模納稅人不能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,但是也有也是情況存在,可以進(jìn)行抵扣,詳細(xì)說明如下.

小規(guī)模納稅人哪些發(fā)票可以抵稅?

發(fā)票是指一切單位和個(gè)人在購銷商品、提供或接受讀物以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)中,多開具和收取的業(yè)務(wù)憑證,是會(huì)計(jì)核算的原始依據(jù),也是審計(jì)機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法檢查的重要依據(jù).

小規(guī)模納稅人一律不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,但有一特例.自2004年12月1日起,增值稅小規(guī)模納稅人購置稅控收款機(jī),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,可憑購進(jìn)稅控收款機(jī)取得的增值稅專用發(fā)票,按照發(fā)票上注明的增值稅額,抵免當(dāng)期應(yīng)納增值稅.或者按照購進(jìn)稅控收款機(jī)取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款,依下列公式計(jì)算可抵免的稅額:

可抵免的稅額=價(jià)款/(1+17%)*17%當(dāng)期應(yīng)納稅額不足抵免的,未抵免的部分可在下期繼續(xù)抵免.

小規(guī)模納稅人哪些發(fā)票可以抵稅?

一般納稅人增值稅怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?

增值稅一般納稅人,按銷售計(jì)算銷售稅額,按進(jìn)項(xiàng)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,差額才需要交稅.

銷項(xiàng)稅額很好計(jì)算,你的含稅銷售額,包含不含稅銷售額和稅額,不管是你否開具增值稅專用發(fā)票,都需要計(jì)算的.

而進(jìn)項(xiàng)稅額,即有一些限制,主要是三點(diǎn):

1、是一般納稅人(小規(guī)模納稅人不允許抵扣,也就不存在進(jìn)項(xiàng)稅額);

2、采購進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的貨物或勞務(wù),是用于應(yīng)稅項(xiàng)目的;

3、取得抵扣憑證(即增值稅專用發(fā)票或其他允許抵扣發(fā)票的抵扣聯(lián),沒有抵扣聯(lián)是不能抵扣的).

會(huì)計(jì)分錄:

1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月應(yīng)該交稅金

(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅"一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù).月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目余額應(yīng)該是0)

3、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)做相反分錄

如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在借方說明該余額要下月留抵;

如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在貸方說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;

5、交稅后:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交增值稅

貸:銀行存款

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們關(guān)于"小規(guī)模納稅人哪些發(fā)票可以抵稅?"這一問題的解答.原則上來講,小規(guī)模納稅人是采用固定征收率,所以不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣.當(dāng)然也是有特殊情況存在的,小規(guī)模納稅人購買稅控收款機(jī),注明有增值稅稅額的是可以進(jìn)行抵扣.

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