用友u8固定資產報廢怎么做憑證?

2020-10-28 09:08 來源:網友分享
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用友u8是所有會計從業人員應該知道的,那么用友u8固定資產報廢怎么做憑證?很多會計新手們不太明白,但是這個知識點其實并不難哦,根據上面這些問題,我們網站的小編老師整理了下文,希望對你有所幫助,下面大家和小編一起去看看吧!

用友u8固定資產報廢怎么做憑證?

建議在固定資產界面中點擊"停用"項目,停用項目里面有停用的選項.固定資產報廢通過"固定資產清理"科目核算.

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用友u8固定資產報廢怎么做憑證

分步驟敘述如下:

1、轉入清理.借:固定資產清理;累計折舊;貸:固定資產.

2、發生的清理費用.借:固定資產清理;貸:銀行存款.

3、收回出售固定資產的殘料價值.借:銀行存款;貸:固定資產清理.

4、清理凈損益的處理,固定資產清理完成后,"固定資產清理"科目借方余額轉入到"營業外支出--處置非流動資產損失"科目,如是貸方余額轉入"營業外收入"科目.

如果要修改,只能按照這個流程反向操作,即反結賬-反記賬-反審核.

一、反結賬

1.進入結賬界面,選中需要反結賬的月份

2.按鍵盤組合鍵ctrl+shift+f6(部分鍵盤需要加上fn鍵)

3.輸入口令,點擊確定(這里的口令是登錄系統的密碼.我這里用demo登錄的,密碼是默認的DEMO)

反結賬成功后,是否結賬這里的"Y"會消失

二、反記賬

1.點擊左側實施導航圖標

2.在彈出的窗口中點擊實施工具-總賬數據修正

3.選擇恢復方式,點擊確定

4.輸入口令,點擊確定

三、反審核

1.以審核人身份登錄系統(審核界面能看到審核人名字)

2.選擇范圍

3.選中要反審的憑證,點擊棄審

至此,就能正常修改憑證了.

注意:如果修改的憑證影響損益科目,需要刪除損益結轉憑證重新生成.

用友u8固定資產報廢怎么做憑證,上文已經完美解決,據小編了解固定資產報廢通過"固定資產清理"科目核算,清理凈損益的處理,固定資產清理完成后.你們看完后應該都有了自己的認知和理解.獲取更多精彩的財務會計干貨,就請持續關注我們網站的會計知識更新!

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