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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-12-30 14:19

會計分錄是根據(jù)會計準則來的,不寫應交稅費的科目即可

智誠鑫源財務公司 追問

2024-12-30 14:23

我們公司是受托方,是不是在對外出售環(huán)節(jié)不寫應交稅費科目?借:銀行存款    貸:受托代銷商品

文文老師 解答

2024-12-30 14:24

是,在對外出售環(huán)節(jié)不寫應交稅費科目 
借:銀行存款    貸:受托代銷商品

智誠鑫源財務公司 追問

2024-12-30 14:35

消費者要發(fā)票的話,現(xiàn)在受托方開還是委托方開?

文文老師 解答

2024-12-30 14:37

委托方開具,若受托方開,就屬于受托方銷售,受托方交增值稅

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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