送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-12-28 11:10

你好,支付的銀行回單就行,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。

???????? 追問

2024-12-28 11:12

意思是現在能通過銀行回單入賬,但是匯算清繳的時候要把貨款這部分調增?

郭老師 解答

2024-12-28 11:13

是的對的是的對的。

???????? 追問

2024-12-28 11:20

那如果現在2024年沒發票,商家說要節后開,現在怎么做賬呢?

郭老師 解答

2024-12-28 11:20

那就先做蛋糕,收到發票之后沖蛋沽。

郭老師 解答

2024-12-28 11:20

那就先暫估,收到發票之后沖暫估。

???????? 追問

2024-12-28 11:27

是在拼多多購買的產品,也不知道對方的公司是什么,現在暫估就只做一級科目?借:主營業務成本  貸:庫存商品  收到發票后做:借:應付賬款-貨款   貸:庫存商品   報銷的時候就做 借:應付賬款-貨款  貸:銀行存款  這樣做是吧?

郭老師 解答

2024-12-28 11:29

借庫存商品貸其他應付款個人
借主營業務成本
貸庫存商品,
發票到了之后借應付賬款,
貸庫存商品
借,庫存商品貸,主營業務成本
借,庫存商品貸,應付賬款
借,主營業務成本貸,庫存商品
報銷給個人借,其他應付款貸,銀行存款。

???????? 追問

2024-12-28 16:05

暫估就做:
借:庫存商品  貸:其他應付款個人
借:主營業務成本 貸:庫存商品
收到發票后做
借:應付賬款,貸:庫存商品
借:庫存商品 貸:主營業務成本
借:庫存商品 貸:應付賬款
借:主營業務成本 貸:庫存商品
報銷給個人是借:其他應付款   貸:銀行存款  這樣?

郭老師 解答

2024-12-28 16:05

對的對的是的對的。

???????? 追問

2024-12-28 16:06

現在是貨已經賣出去了,但是貨款還沒付,貨款是通過個人付出去的,發票還沒收到,應該怎么做、。?

郭老師 解答

2024-12-28 16:07

借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費

借庫存商品貸其他應付款個人
借主營業務成本
貸庫存商品,

???????? 追問

2024-12-28 16:40

現在是這樣的情況,貨物被之前法人通過自己的銀行卡轉賬給客戶買了這貨,但是被公司的店鋪賣了,每個月都有做收入,就沒有做成本,現在年底就差成本,就去找供應商開發票,供應商說要節后才能開票,所以現在就只能先做暫估。暫估成本就做借:庫存商品  貸:其他應付款-法人  借:主營業務成本 貸:庫存商品  等1月份收到發票后就做借:應付賬款,貸:庫存商品;借:庫存商品 貸:主營業務成本;借:庫存商品 貸:應付賬款;借:主營業務成本 貸:庫存商品  再報銷給法人就做借:其他應付款-法人   貸:銀行存款   這樣?但是收到發票之后要做這么多憑證?

郭老師 解答

2024-12-28 16:46

你好可以的
暫估和發票一樣的可以

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相關問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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