送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-12-22 16:54

同學你好
為什么直接沖主營業務成本,而不是沖減成本呢? 
你說的沖減成本,是沖減哪個科目?庫存商品嗎?

小菲老師 解答

2024-12-22 16:56

同學,你好
發生折讓,說明是銷售了,銷售了的話,庫存商品是結轉到主營業務成本里面的。
所以你現在折讓,最終要紅沖主營業務成本

欣悅 追問

2024-12-22 16:56

老師 暫估入庫的時候 借:庫存商品 100 袋:應付賬款-暫估應付 100 ,發生折讓1元,為什么直接沖主營業務成本,而不是沖減庫存商品呢? 
借:主營業務成本 -1 
    貸:應付賬款-暫估應付 -1

小菲老師 解答

2024-12-22 16:59

同學,你好
你可以沖庫存商品
借:庫存商品 -1
貸:應付賬款-暫估應付 -1
但是還要做
借:主營業務成本 -1
貸:庫存商品 -1

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相關問題討論
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出納是對收付款業務簽字
2022-04-02 02:03:12
您好 沖銷暫估是負數表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以這么做的,借應付賬款,借主營業務成本,負數 借主營業務成本貸應付賬款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是銷售方吧?
2022-04-07 14:40:45
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