送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-12-21 21:17

您好,可以的,這個可以抵扣的

了當 追問

2024-12-21 21:20

怎樣理解,這些材料,后面不會銷售出去了,還能抵扣的?

劉艷紅老師 解答

2024-12-21 21:20

不管是自用,還是銷售,進項都可以抵扣

了當 追問

2024-12-21 21:23

為什么企業有部分的進項又要轉出的?

劉艷紅老師 解答

2024-12-21 21:29

比如用于職工福利方面的就不能抵扣

了當 追問

2024-12-22 20:49

意思是到時建成了固定資產,有銷售出去的可能,所以進項允許抵扣?

劉艷紅老師 解答

2024-12-22 20:51

不是,因為這個是給員工的福利

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你好,紅字發票轉出 借:管理費用等? 負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 在增值稅申報表的表二填寫進項稅轉出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認證的進項稅票,做賬應當通過待認證進項稅額核算,而不能直接計入進項稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應交稅費,待認證里面。
2022-03-28 17:36:56
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