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菡
于2024-12-18 11:17 發布 ??282次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-12-18 11:18
不需要的,因為是直接支付
菡 追問
2024-12-18 11:21
老師那發票沒有到,直接先支付了,下個月發票再來,可以先做借:主營業務成本,貸:銀行存款,?還是做其他分錄
家權老師 解答
2024-12-18 11:23
可以那樣子做的,跨年了
2024-12-18 11:25
發票收到了可以之前做賬的分錄后面嗎?
2024-12-18 11:26
收到發票后附在那個憑證后邊就行
2024-12-18 11:27
這個算暫估嗎?只是錢當期就付掉了,票沒有收到
2024-12-18 11:30
是的,意思就是暫估成本
2024-12-18 11:35
這個可以不紅沖嗎?都可以直接附在后面嗎?
2024-12-18 11:37
沒有差額不需要紅沖的
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借,主營業務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
成本發票和付款單同時做賬要做兩筆分錄么借主營業務成本貸應付賬款再做一筆借應付賬款貸銀行存款么還是就做一筆借主營業務收入貸銀行存款呢
答: 您好 做兩筆分錄比較合適
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
一般納稅人商貿公司,之前的會計把一筆預付的勞務費用做成了 借:應付賬款 1000 貸:銀行存款 1000 現在都得勞務發票后,但是勞務費用還不能全部支付 借:主營業務成本-勞務費 3000 應付賬款 -1000 貸:應付賬款 2000 對嗎?
討論
老師,這是A公司開給我公司的一張普票。是我公司把接的清洗業務轉包給A公司。23.12月拿到票(一共有兩張票,一張金額一萬,一張八千,兩張票可以合起來做嗎?),我公司24.1月份付款。請問這個會計分錄是不是:12月份 借:主營業務成本 18000 貸:應付賬款 1800024年1月份 借:應付賬款18000 貸:銀行存款18000
老師:1. 2022年暫估的成本沒發開具回來了,2023年6月調整企業所得稅,小企業 會計分錄這樣做對嗎?我是這么做的 1.借:應付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額) 借 :利潤分配-未分配利潤 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金)2.那2022年9月暫估的成本 借:主營業務成本 711735.5元貸:應付賬款-暫估 711735.5元 這個分錄還要沖回嗎?
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數
老師您好,請問:對方給我們公司提供了服務,并開具一張發票,我們通過對公賬戶把款項支付過去了。那么會計分錄是不是收到發票——借:主營業務成本 貸:應付賬款支付款項——借:應付賬款 貸:銀行存款
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 198775 個
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菡 追問
2024-12-18 11:21
家權老師 解答
2024-12-18 11:23
菡 追問
2024-12-18 11:25
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2024-12-18 11:26
菡 追問
2024-12-18 11:27
家權老師 解答
2024-12-18 11:30
菡 追問
2024-12-18 11:35
家權老師 解答
2024-12-18 11:37