送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-11-13 11:47

你好,你如果沒有超過起征點就不需要預交。

好好學 追問

2024-11-13 11:53

還是按照小規模季度不超過規定的金額異地也免增值稅。異地申報按0去申報,對嗎老師?

宋生老師 解答

2024-11-13 11:54

你好,這個正常是可以不用申報。

好好學 追問

2024-11-13 11:56

現在開建筑服務普票,也要辦理外經證,才能把發票開出來。不需要申報嗎?

宋生老師 解答

2024-11-13 11:57

你好,你去報備就可以了。正常是不用交稅,也不用申報。不過建議你問一下工程當地稅務局的要求。

宋生老師 解答

2024-11-13 11:57

有的地方可能要求你零申報。

好好學 追問

2024-11-13 12:02

明白了,謝謝 老師

宋生老師 解答

2024-11-13 12:03

你好,不用客氣的了。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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