送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-31 15:09

內賬中的發票支付的6%稅點,通常是指增值稅。這部分稅金應計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。在實際操作中,這筆稅款會在計算銷項稅時用來抵扣。

沒有如果 追問

2024-10-31 15:12

可以記入主營業務成本嗎?

堂堂老師 解答

2024-10-31 15:13

不可以。增值稅的進項稅額不能直接計入主營業務成本。它應該記錄在“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目中,用于抵扣銷項稅。主營業務成本通常包括直接材料、直接人工和制造費用等。

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相關問題討論
是的,非盈利單位都是一樣的
2023-12-15 16:54:03
?你好;? ?你們主要是買來銷售的嗎? ?
2022-06-13 14:45:39
同學你好 這個按照商貿的來處理
2022-06-13 17:17:17
你好,具體是酒店內賬,發生的什么經濟業務? 科目有:庫存現金,銀行存款,主營業務收入,主營業務成本,勞務成本等?
2022-04-12 09:58:42
內賬中的發票支付的6%稅點,通常是指增值稅。這部分稅金應計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。在實際操作中,這筆稅款會在計算銷項稅時用來抵扣。
2024-10-31 15:09:22
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