送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-10-29 15:56

你好!計提社保和公積金時,可以做如下會計分錄:

借:管理費用(或者相應的工資費用科目)
    貸:應付職工薪酬(社保部分和公積金部分)

這樣處理能確保費用和負債同時得到記錄。

寧兒 追問

2024-10-29 15:59

老師,能不能詳細一點,比如,公積金的,是不是這樣?借:管理費用   (單位部分)  借:其他應收款(個人部分),貸:其他應付款-住房公積金中心

堂堂老師 解答

2024-10-29 16:01

對的,你提到的分錄也是正確的。具體來說,計提公積金時,可以這樣分錄:

借:管理費用(單位部分)
借:其他應收款(個人部分)
貸:其他應付款-住房公積金中心

這樣既記錄了公司承擔的部分,也記錄了員工承擔的部分,最后反映到應付給住房公積金中心的金額。

寧兒 追問

2024-10-29 16:03

那老師,貸方究竟應該記其他應付款,還是記應付職工薪酬最準確呢?

堂堂老師 解答

2024-10-29 16:06

對于公積金的處理,更準確的做法是將貸方記為“應付職工薪酬-住房公積金”。這樣的分類更明確地指出了這部分款項是屬于職工薪酬的一部分,便于更精確的財務管理和報表編制。

寧兒 追問

2024-10-29 16:12

好的,上月我是記的其他應付款,這月我改成職工薪酬吧
,然后還有,社保費的計提

堂堂老師 解答

2024-10-29 16:16

對于社保費的計提,你可以這樣做會計分錄:

借:管理費用(或相應的工資費用科目,如生產成本)
貸:應付職工薪酬-社會保險費

這樣的分錄確保了社保費用的準確記錄,并歸類于職工薪酬的一部分,有助于企業更好地控制和管理人力成本。如果上月使用了其他應付款,這個月調整為應付職工薪酬會更加合適。

寧兒 追問

2024-10-29 16:25

好的,我都做了調整了

堂堂老師 解答

2024-10-29 16:28

太好了,調整后的賬務處理會更加精確和規范。如果還有其他財務相關的問題,隨時歡迎提問,我很樂意幫助解答!

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相關問題討論
你好,不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好,社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
你好,這個各地規定是不一樣的,建議您咨詢下當地的稅務
2020-06-23 17:29:38
你好,同學一般都是10號前進行核定!
2022-04-13 23:19:30
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