送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-10-29 10:38

您好,這個是可以申請免稅的,不影響 這個

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:39

那需要留存哪些資料備查呢? 或者是找貨代發貨的情況呢 是否也是可以在申報的時候的時候申請免稅

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:40

您好,有合同,以及發票,出庫單,這種的

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:41

那如果 是 找貨代發貨的情況呢 是否也是可以在申報的時候的時候申請免稅

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:41

可以,找貨物代理公司的話,發貨也可以

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:48

那需要備存哪些資料 和前面的一樣嗎

小鎖老師 解答

2024-10-29 10:51

對,記得有貨物代理合同

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 10:56

但是 沒有報關單 以及提單這些 資料呢  可以申請免稅?在申報增值稅的時候

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:01

你是沒有申報還是說啥

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:08

什么沒有申報??那找貨代發貨以及國際快遞出口   不就是沒有報關單 和提單嗎?? 我問的一直就是這樣的情況 在申報增值稅的時候 是否可以是免稅????

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:09

如果沒有出口,是沒有報關單和提單的,但是可以先申報,就是說,留存好貨代合同,發票出庫單這種的話, 就算是后期補償,這個是可以免稅的

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:11

銷售發票 沒有開

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:14

后期會開嗎,這個的,這個需要有

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:25

23年的數據了  現在還可以開銷售發票嗎?  申報的時候 申報無票收入

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:25

可以開,相當于之前是無票收入,可以補開

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:28

但是補開了  23年的報表不得  去更正嗎??

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:29

不用啊,相當于再申報個無票收入負數就行,23年也沒有錯

K~Dh%@ h 追問

2024-10-29 11:33

意思就是 現在24年10月 直接開發票23年的無票收入  然后次月11月申報的時候 去填寫無票收入哪里 做負數呢?

小鎖老師 解答

2024-10-29 11:34

是的,這個理解是沒錯的

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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