送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-10-28 10:08

您好,這個的話,是這樣的   直接做一個應付職工薪酬和進項稅額轉出的一筆分錄就行,其他的不需要的

Ada~沖啊 追問

2024-10-28 10:12

我看她是這么做的,這不是不對啊?正確的分錄應該怎么做

小鎖老師 解答

2024-10-28 10:12

這個不對,就是之前他購買手機那一筆咋做的,你看一下這個前提

Ada~沖啊 追問

2024-10-28 10:15

借:管理費用-福利費  20000
    貸:應付職工薪酬-福利費 20000
借:應付職工薪酬-福利費 20000
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2600
 貸:銀行存款 22600

小鎖老師 解答

2024-10-28 10:16

您好,這樣做  借 管理費用2600  貸 應付職工薪酬 2600  借 應付職工薪酬 2600   貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出

Ada~沖啊 追問

2024-10-28 10:43

好的 明白了

小鎖老師 解答

2024-10-28 10:43

嗯嗯理解了就好的

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可以的,可以這么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,是的,是這樣處理的,轉入福利費
2020-08-26 09:53:15
您好,這個的話,是這樣的? ?直接做一個應付職工薪酬和進項稅額轉出的一筆分錄就行,其他的不需要的
2024-10-28 10:08:34
你好,我看得有點復雜哦。前面部分對的,后面的進項稅額轉出:借應付職工薪酬-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后 借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
2018-08-27 13:27:42
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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