送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-10-08 10:16

你好,你這個不對。應該發放的時候扣除這個2000,而不是計提的時候。

丁零 追問

2024-10-08 11:01

老師:那計提的時候是不是:借:管理費用2200,貸:應付職工薪酬2200,發放時:借:應付職工薪酬2200,貸:銀行存款2000,其他應付款-預扣失貨200

宋生老師 解答

2024-10-08 11:06

你好,是的,就是這樣子。

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相關問題討論
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-12-23 18:59:31
你好,對的是的,是這么做的。
2024-09-29 14:23:56
你好,請假的,你可以在工資計提里面直接減去就可以的,你這樣的話還得充管理費用。
2023-03-14 16:45:46
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