送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-08-30 16:10

你好那或者發票沒法用除非你把原來的清理了再從新入賬

微信用戶 追問

2024-08-30 16:13

原有的固定資產已經計入固定資產清理。
現在新房的入賬分錄如下:
借:固定資產-【歷史成本】
  貸:固定資產清理 【歷史成本】
但對方給我們開具了增值稅專票,這個分錄怎么做呢?

暖暖老師 解答

2024-08-30 16:15

不對
借在建工程
累計折舊
貸固定資產(舊的)


借在建工程(新的)
應交書覅欸-進項稅
貸在建工程(舊的z
資產直至損益


然后結轉在建

微信用戶 追問

2024-08-30 16:19

老師這是普通的分錄,因為現在我司滿足2012年第40號文件,所以還是按歷史成本來入賬新的固定資產價值,所以這一塊不存在資產處置損益。但問題是甲方給我們開了增值稅專票,這一塊根據規定也是可以抵扣的。不知道分錄怎么做?

暖暖老師 解答

2024-08-30 16:20

那這份發票用不了啊現在

微信用戶 追問

2024-08-30 16:23

甲方開了專票給我們,為什么不能用呢?那不能用是不是就不能做賬,

暖暖老師 解答

2024-08-30 16:23

你做賬怎么處理關鍵時?

微信用戶 追問

2024-08-30 16:26

還是說根據上面這個政策,進項就不能抵扣了。
現在的增值稅(進項稅額)不知道怎么做賬

暖暖老師 解答

2024-08-30 16:27

原值置換的話不可以抵扣

微信用戶 追問

2024-08-30 16:29

請問增值稅進項分錄怎么做,

暖暖老師 解答

2024-08-30 16:30

如果抵扣就做營業外收入

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
你好,自己開就可以的,開固定資產不需要有經營范圍的。
2022-04-26 13:50:54
你好那或者發票沒法用除非你把原來的清理了再從新入賬
2024-08-30 16:10:39
您好,這個不行,因為專票的話是需要抵扣的
2022-04-13 20:44:35
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業所得稅?
2022-03-26 14:30:55
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