送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-27 12:00

你好!這個借銀行存款,貸其他應付款

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:21

老師,請問貸其他應付款,是需要掛到這個員工名下嗎?還有這個員工在產假期,公司支付了6個月基本工資,這個費用要從生育津貼中扣出來,這個要怎么做賬呢

宋生老師 解答

2024-08-27 14:22

你好,是的,掛在這個員工的名下。
這個借其他應付款貸管理費用工資。

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:39

老師,如果我這樣做賬的話,我的管理費用工資一直都會有負數掛起哇?這個需要怎么平呢?

宋生老師 解答

2024-08-27 14:40

你好這個結轉之后就沒有負數了。

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:43

哦,好的,忘記了

宋生老師 解答

2024-08-27 14:44

你好!歡迎下次再來探討

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:47

老師,請幫我看一下,這個分錄是不是對的

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:48

我按照以上分錄去做,然后保存的話提示是這個

宋生老師 解答

2024-08-27 14:48

你好!金額沒錯就沒問題。你可以借方負數

我要靠實力 追問

2024-08-27 14:48

嗯,金額沒有問題的

宋生老師 解答

2024-08-27 14:49

你好,金額沒問題就行了

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
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這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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