老師,這張發票怎么做分錄? 問
你好 你這里是單獨付利息嗎。 借:財務費用 貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款 答
變更股東怎么操作?需要準備什么資料 問
您好,你給個郵箱,我發操作方法給你,需要股權轉讓協議,營業執照,股東身份證 答
老師好,請問2025年9月購進的生產設備,當時會計記錯 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師你好 中級長投權益法調利潤是為什么要調減 問
你好,長期股權投資權益法確認的投資收益是沒有真正實現的利潤。稅務那邊要真金白銀真正實現的。所以這部分收益要進行納稅調減。 答
想要注銷個體戶,是不是也可以選擇把稅清掉,然后以 問
你好,正在回復題目 答

"老師,計提農民工工資時分錄:借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬"
答: 不能。因為計提時,只要貸方固定到應付職工薪酬,借方可以是主營業務成本,也可以是工程施工-勞務成本,比如企業按照相關法律,一般是按照當期支出了多少計提,從而決定借方是主營業務成本還是工程施工-勞務成本,所以計提時不能借方直接貸入主營業務成本的。
老師,計提工資,是借管理費用-職工薪酬,還是借主營業務成本-職工薪酬呀
答: 你好,具體是什么崗位人員的工資呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
咨詢公司,業務人工成本計入主營業務成本,計提工資時該怎么計提呢,是借主營業務成本,貸應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-公司承擔社保?另外支付社保費時,是借其他應付款~個人社保,應付職工薪酬-公司,貸銀行存款?有點亂了,怎么才是正確的呢?
答: 是的,您說的是正確的。只是計提工資和社保,建議分開來做,因為涉及兩個明細科目。









粵公網安備 44030502000945號



娟之戀 追問
2018-05-14 17:11
鄒老師 解答
2018-05-14 17:11
娟之戀 追問
2018-05-14 17:15
鄒老師 解答
2018-05-14 17:17