送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-08-20 11:18

您好, 通過營外收支來調平就可以

晴天 追問

2024-08-20 11:22

分錄怎么寫呢?

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 11:23

你是計提少還是多交了

晴天 追問

2024-08-20 11:45

計提的少些,繳納時多出1分

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 11:47

借:營業外支出 
貸:應交稅費

晴天 追問

2024-08-20 14:10

怎么我在其他地方看到的是 借:主營業務收入0.01     貸:應交稅費-應交增值稅 0.01 呢

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 14:35

為什么借主營業務收入了,那不是成負數了

晴天 追問

2024-08-20 14:39

說是增值稅在賬本里少了1分繳納的時候多了1分,那就是營業收入多了一分,所以這樣反沖

劉艷紅老師 解答

2024-08-20 14:40

如果你們營業收入有金額是可以,如果沒有就不能了,

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...