送心意

樸老師

職稱會計師

2024-08-16 12:45

同學你好
當供應商開具折扣發票,且您已經做了進項稅額轉出時,以下是相應的賬務處理分錄:


借:應付賬款
貸:庫存商品(或原材料等相關科目) (折扣部分對應的成本金額)
應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出) (之前已抵扣的進項稅額轉出部分)

日曄星晨 追問

2024-08-16 13:59

好的  謝謝老師

樸老師 解答

2024-08-16 14:00

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
紅沖分錄的不是原樣進項沖,而是類似這樣 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項下月 正數
2022-10-08 15:55:02
您好 計入應交稅費-待認證進項稅額科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品進項稅額 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-05-05 13:39:53
您好 請問當時認證抵扣的時候沒有寫分錄嗎
2024-08-31 11:03:04
同學,你好 嗯嗯,是可以的,就做到2月份
2024-02-18 10:08:15
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