送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-08-09 09:17

你好!你是賬上和申報表上有差異嗎

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2024-08-09 09:35

是兩個申報表之間的差異

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2024-08-09 09:37

有一個原因是我科目錯了,將已開票的預收款未計入收入,其他的還會有什么原因造成這種差異

宋生老師 解答

2024-08-09 09:46

你好!這種一般就是科目錯誤或者填寫手誤造成的。

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2024-08-09 09:54

差不到具體原因,該怎么處理?直接把差額進項所得稅調增,還是怎么弄?用不用做會計分錄,該怎么做

宋生老師 解答

2024-08-09 10:01

你好!這個你去看賬,看哪個跟賬對得上,就去修改那個對不上的

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2024-08-09 10:20

就比如說我現在找了一筆,借:銀行10600      貸:預收10000     應交稅費600,這個我該怎么調整

宋生老師 解答

2024-08-09 10:29

你好!你現在可以借預收賬款,貸主營業務收入

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2024-08-09 11:49

那收入與增值稅有不一致了

宋生老師 解答

2024-08-09 11:52

你好!你不是計入預收做錯了,要轉入收入嗎?
這部分的增值稅,你上面已經做了600了

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2024-08-09 12:15

對呀,但是不是一個會計期間做的,去年交了增值稅,但是計入了預收,今年只交所得稅,如果那樣做了是不是就收入和增值稅不一致了

宋生老師 解答

2024-08-09 12:19

你好!你這個正規的是,去年就要做增值稅,然后匯算清繳的收入也要增加

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2024-08-09 12:42

就是說現在應該怎么做正確

宋生老師 解答

2024-08-09 13:43

你好!你現在可以借預收賬款,貸主營業務收入
如果你要更正去年的,借預收賬款,貸以前年度損益調整

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2024-08-09 15:36

要交的所得稅怎么做分錄

宋生老師 解答

2024-08-09 15:39

你好!
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業所得稅時:
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
你好,你所指的結轉,是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
這個不一定的哦,有利潤才會繳納所得稅的
2022-02-28 11:18:48
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