送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-08-02 09:26

您好可以的,您少認證進項稅額就可以。

心靈美的檸檬 追問

2024-08-02 09:31

可是進項稅在一張發票上少認證沒用吧

東老師 解答

2024-08-02 09:32

如果你只是在一張發票上的話,這個必須要認證了,行程留抵稅額

心靈美的檸檬 追問

2024-08-02 09:32

可是進項稅在一張發票上少認證沒用吧是這樣的,我這個月開票開了86875.7但是銷項發票就一張96733我想交點增值稅不行的吧

東老師 解答

2024-08-02 09:33

對,那不行,因為這個發票必須一次性認證

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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