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珍惜
于2024-07-31 15:18 發布 ??533次瀏覽
王小龍老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2024-07-31 15:20
同學您好,是的,您的例子中,只能用2萬在稅前扣除,需要調整利潤1萬,假如您在調整前虧損是大于1萬的,比如1.5萬,您調整1萬出來,調整完,虧損0.5萬,依然不用交稅,
珍惜 追問
2024-07-31 17:57
哦哦,就是我40%調增的部分可以補虧損是吧?如果虧損5萬那就補1萬虧損是吧?
王小龍老師 解答
同學您好,是的同學
2024-08-01 10:22
好的,謝謝老師
同學您好,不客氣同學
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你好企業招待費超額部分怎么處理
答: 正常做招待費,只是匯算才做納稅調增
招待用茶,可以入招待費嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
討論
老師 招待客戶租車費計入招待費嗎
外聘員工住宿費是做業務招待費嗎???
老師,我12月帳已結,也報表了,發現買的酒一次性放管理費—業務招待費了,其實還有好多酒沒有送出 怎么調賬處理啊?
春節送禮的煙酒作為業務招待費還廣告或者宣傳費
王小龍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
★ 4.98 解題: 3255 個
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珍惜 追問
2024-07-31 17:57
王小龍老師 解答
2024-07-31 17:57
珍惜 追問
2024-08-01 10:22
王小龍老師 解答
2024-08-01 10:22