送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2024-07-31 15:20

同學您好,是的,您的例子中,只能用2萬在稅前扣除,需要調整利潤1萬,假如您在調整前虧損是大于1萬的,比如1.5萬,您調整1萬出來,調整完,虧損0.5萬,依然不用交稅,

珍惜 追問

2024-07-31 17:57

哦哦,就是我40%調增的部分可以補虧損是吧?如果虧損5萬那就補1萬虧損是吧?

王小龍老師 解答

2024-07-31 17:57

同學您好,是的同學

珍惜 追問

2024-08-01 10:22

好的,謝謝老師

王小龍老師 解答

2024-08-01 10:22

同學您好,不客氣同學

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相關問題討論
正常做招待費,只是匯算才做納稅調增
2023-10-11 08:53:25
可以的,可以這么做的。
2022-04-07 12:30:38
你好,可以有,不限額
2022-04-07 09:33:21
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
你好,建議做到銷售費用,招待費。
2022-04-14 19:00:23
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