送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-07-24 11:21

你好把這個余額結轉到管理費用-其他

我我 追問

2024-07-24 11:32

不好意思講錯了, 應交稅費_未交增值稅 這個科目貸方余額0.01, 也是用管理費用沖掉嗎?
 借:應交稅費_未交增值稅  0.01   借:管理費用-0.01  ?

暖暖老師 解答

2024-07-24 11:33

是的,調整零頭就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...