送心意

樸老師

職稱會計師

2024-07-18 15:34

由于這張發票是 2023 年 5 月的且未及時入賬,現在入賬可以按照以下方式處理:


借:成本相關科目 4860
貸:應付賬款 - 客戶名稱 4860


同時,在記賬憑證的摘要中注明該發票的開具時間、未及時入賬的原因等信息,以便于后續查詢和審計。

小雪紛飛 追問

2024-07-18 15:46

這個正常入賬是借:技術服務成本,現在跨年入的話那就是借:以前年度損益,再結轉年度損益對吧

樸老師 解答

2024-07-18 15:49

同學你好同學你好
對的
是這樣的

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相關問題討論
你好,您去年沒有入賬的是嗎?是什么業務的發票?
2023-04-11 08:58:56
同學,你好 沖紅,稅率:1%?? 沖紅應該是免稅的
2023-02-13 11:42:58
你好,這個只能進入到預付賬款。
2022-10-14 10:51:32
你好,這個是不需要退給對方的。
2022-10-09 10:26:17
您好,這款發票建議您退回重開,不用。
2022-05-20 10:00:32
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