送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-14 11:57

您好
繳納了城建稅 房產稅 土地使用稅沒有計提 就會應交稅費是負數

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-07-14 12:06

沒有繳納這些,我現在要找出怎樣把正數變成負數,因為有留抵稅

bamboo老師 解答

2024-07-14 12:46

那您把科目余額表截圖上傳我看看

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-07-14 13:25

2024年的余額表,關于一般納稅人有庫存的結轉增值稅,不太懂,有留抵稅額。

bamboo老師 解答

2024-07-14 13:26

應交稅費要看明細科目余額哈 截圖應交稅費明細科目余額

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-07-14 13:32

老師,這樣的明細能看清楚嗎?

bamboo老師 解答

2024-07-14 13:47

您這個是明細賬 
要明細科目的余額表
比如應交稅費-城建稅  
應交稅費-附加稅 
這些明細科目的余額

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-07-14 14:54

老師,只能上傳三張圖片

bamboo老師 解答

2024-07-14 14:58

同學 您這還是明細賬

我要科目余額表 就是您第一次上傳的那張表  只是不是一級科目 是明細科目 

吳佳瑩-吳舒婭 追問

2024-07-14 15:02

老師,辛苦了,我重新發

bamboo老師 解答

2024-07-14 15:08

您應交稅費科目是-14185.28
沒錯啊 是體現了留抵才是負數

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學你好 是進項就記在借方的
2022-02-26 00:49:18
應交稅金=銷項-進項
2022-03-16 19:09:02
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