老師,我們是商會,用的民間非盈利組織會計制度,付的 問
你好,借:管理費用—銀行手續費 貸:銀行存款 答
公司A是分公司,雖然有自有船,但是船屬是屬于總公司 問
分公司 A不做固定資產,只做經營租賃核算。 每月付總公司租金: 借:主營業務成本 / 管理費用 — 租賃費 貸:銀行存款 再轉租給跨集團單位: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 轉租收入 分公司只體現一租一租,不涉及固定資產入賬。 答
老師,我在電會計學堂怎么看不了錄播呀 問
您好,要不您退出來重新登陸下,實在還是看不了,就需要明天在學堂首頁咨詢在線客服哈,答疑老師沒有權限進入課堂和題庫,學堂沒有給兼職的答疑老師這些資源信息,還請您原諒 答
老師,你好,我們公司最近被別人惡意開進一些公司不 問
那個直接不做賬就行了。惡意開票可以報警的 答
家權老師,那我們這個費用必須支付的,怎么弄啊?頭疼, 問
付給銷售員就叫他們接待的時候開票,不然自己承擔 答

借:銀行存款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:銀行存款借:主營業務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發票上的稅額。
小規模納稅人,主營業務收入做賬,借銀行存款 貸主營業務收入,不需要再貸應交稅費吧?
答: 不需要。一般情況下,主營業務收入可以用于直接抵扣應交稅費,不需要借貸應交稅費。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,銷售商品已確認收貨,入賬為:借:銀行存款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費,但對方又退回一部分商品,做賬是按照借:主營業務收入,,借:應交稅費,貸:銀行存款,還是應該按照借:銀行存款負數,貸:主營業務收入負數,貸:應交稅費負數來做賬?
答: 你好,學員,兩種方法都可以的,看你們的做賬習慣








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晶晶 追問
2024-07-13 21:23
波德老師 解答
2024-07-13 21:33