送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-07-10 17:36

進項轉出:
借:成本費用,原材料等科目
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

熏衣草 追問

2024-07-10 17:37

不用結轉進項稅額轉出嗎?

家權老師 解答

2024-07-10 17:38

需要月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

熏衣草 追問

2024-07-10 17:41

感覺你這個樣子做進項稅額轉出這個科目沒有平

家權老師 解答

2024-07-10 17:44

不需要把那個做平的,正確申報增值稅就行,你的目的是正確報稅

熏衣草 追問

2024-07-10 17:54

個人感覺還是應該將賬和申報表上面的數據保持一致

家權老師 解答

2024-07-10 17:55

交的稅就跟申報的稅沒有差異呀,不要犯強迫癥在某些無關緊要的科目上哈

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
你好,不用的,低于一塊錢不用交。
2023-05-11 11:10:05
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