送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-07-10 09:38

借:管理費用-業務招待費
貸:銀行存款

醬醬 追問

2024-07-10 09:39

只做一筆嗎~~

醬醬 追問

2024-07-10 09:40

1、業務招待費
(年底匯繳時按發生額60%或當年營業收入千分之五,孰低來算)

分錄:
管理費用--業務招待費 3萬
主營業務收入       29126.22
應交增值稅-銷       873.78

2、員工福利(工資14%)
管理費用--員工福利  2萬
主營業務收入       19417.48
應交增值稅-銷       582.5

因2季度超30萬,增值稅都要交的

還是這樣做呢

家權老師 解答

2024-07-10 09:42

那個進項不能抵扣的,全部計入費用

醬醬 追問

2024-07-10 09:44

像這種不就有收入了嗎
酒水能不能不算收入呢
有沒有可能只算費用

家權老師 解答

2024-07-10 09:47

不視同銷售,直接領用就行

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相關問題討論
你好,可以有,不限額
2022-04-07 09:33:21
正常做招待費,只是匯算才做納稅調增
2023-10-11 08:53:25
可以的,可以這么做的。
2022-04-07 12:30:38
您好,公司招待費多少在合理范圍,這個沒有固定的比例的,不同企業比例不同的。
2016-12-03 17:06:18
你好 這個不算的 。 招待費是看收入和發生額的比例 兩者取小來稅前扣除的。 按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2020-08-26 12:25:52
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