送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-09 11:32

您好, 調到其他應收賬款填寫就可以

M敏 追問

2024-07-09 11:34

那比如我報表中  其他應付款-100,我調到其他應收款100,其他應付款0,是嗎,還需要做分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-09 11:35

做筆分錄調過去就可以了

M敏 追問

2024-07-09 11:36

那我下月又相反分錄做回嗎

劉艷紅老師 解答

2024-07-09 11:37

下個月又相反分錄做回,是什么意思

劉艷紅老師 解答

2024-07-09 11:37

你這樣就調成正數了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,同學 如果沒有,計入其他流動負債可以的
2022-02-22 10:39:10
您好,其他應付款是根據其他應付款 加應付利息? 加 應付股利
2023-12-10 20:51:21
同學,你好 根據你做的憑證填,沒有做過這個科目,就不用填
2022-02-26 18:34:37
你好 差額記未分配潤
2022-02-23 15:46:24
你好,如果是股東的其他應付款可以轉為實收資本,
2020-06-23 13:16:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...