送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-07-05 14:12

借:以前年度損益調整 
貸:應交稅費-進項轉出

追問

2024-07-05 14:24

老師,我是小企業會計準則,我當時做的借:應交稅費-應交增值稅減免稅費  貸:現金,我現在調交稅,借方應該怎么做?

劉艷紅老師 解答

2024-07-05 14:26

借:利潤分配-未分配
貸:應交稅費-進項轉出

追問

2024-07-05 14:37

我去年分錄應該不涉及利潤分配,我當時做的有點問題,沒有費用化。

劉艷紅老師 解答

2024-07-05 14:39

小微企業是用這個科目的

追問

2024-07-05 15:20

好的,謝謝老師,

劉艷紅老師 解答

2024-07-05 15:21

不客氣,很高興幫你

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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