送心意

薇老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-07-04 17:22

你好,可以進其他應付款-運費或保費

小魚兒 追問

2024-07-04 17:37

那,后面他會給我我們開發票,這個發票我們要不要入賬呢,入啥比較好

薇老師 解答

2024-07-04 17:38

通常是入到銷售費用的呢。

小魚兒 追問

2024-07-04 18:47

感覺賬做不平了,老師你看,fob 100,運保費20,借  應收120 貸  主營業務收入100,貸  其他應付款20       支付運費借 其他應付款20   貸銀行20   收到運費票了   借銷售費用,貸啥

薇老師 解答

2024-07-04 21:22

借 應收120
貸 主營業務收入100
其他應付款20
借銷售費用20
貸其他應付款20

薇老師 解答

2024-07-04 21:24

借 應收120
貸 主營業務收入100
其他應付款20
借,其他應付款20
貸,銀行存款 20

薇老師 解答

2024-07-04 21:25

借 應收120
貸 主營業務收入100
借,銷售費用 20
貸,銀行存款 20

薇老師 解答

2024-07-04 21:29

僅看以下的二組分錄
借 應收120
貸 主營業務收入100
其他應付款20
借,其他應付款20
貸,銀行存款 20


借 應收120
貸 主營業務收入120
借,銷售費用 20
貸,主營業務收入20
     

薇老師 解答

2024-07-04 21:32

貸,主營業務收入20——這個20是紅字

薇老師 解答

2024-07-04 21:35

看你習慣選對應分錄就行。

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對于貨代墊付的運保費,如果貨代開票時將海運費和運保費都開給了公司,導致多開的發票,需要進行如下的賬務處理: 1.首先,需要檢查發票的金額是否正確,并與貨代進行溝通,確認多開部分的金額和原因。 2.如果確認是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應收賬款中扣除,并調整相應的會計科目。具體來說,需要將多開的金額從“應收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計入“營業外收入”或“其他業務收入”科目。 3.同時,還需要在賬務處理中記錄好相應的憑證和附件,以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好; 有的。 國際貨代里面 有涉及海運費部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
按以下的公式計算個稅,在扣繳端申報勞務報酬 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
2024-09-14 09:15:07
同學你好 這個要按照發票的金額來
2022-11-11 10:33:55
同學你好 沒有運費發票嗎
2022-11-11 10:11:05
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