送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2024-07-04 11:37

您好,和第三平臺溝通,讓對方給患者開票的呢。

小草莓 追問

2024-07-04 11:43

我們收取的200怎么開票,門診的會錄分路怎么做?

微微老師 解答

2024-07-04 11:43

您好,借:應收賬款/銀行存款

貸;主營業務收入
貸:銷項稅

小草莓 追問

2024-07-04 11:44

門診是不是要交稅?

小草莓 追問

2024-07-04 11:45

那這200的銷項稅不是重復交了嗎

微微老師 解答

2024-07-04 11:45

您好,怎么會重復的呢。

小草莓 追問

2024-07-04 11:47

1000元平臺已交了銷項稅了,200門診再交一次銷項稅嗎?

微微老師 解答

2024-07-04 11:48

您好,平臺和你不一樣的呢。
平臺收到1000,開票1000,則支付給你的200,是他的成本。

小草莓 追問

2024-07-04 11:55

意思是這200元門診應該開票給平臺,是嗎?

微微老師 解答

2024-07-04 11:56

是的,是這樣理解的

小草莓 追問

2024-07-04 14:03

好的,理解了,謝謝老師

微微老師 解答

2024-07-04 15:07

 不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續提問,謝謝。

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同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
同學您好,暫估入賬的應收,需要按月末調整匯兌損益。
2024-12-12 14:13:38
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