老師 您好 就是公司有食堂員工每頓花2元吃飯,飯錢從工資卡里扣除,公司食堂買菜的前由公司支付計入管理費用,工資里扣除飯錢從子發(fā)放時:借:應付職工薪酬,貸:銀行,應交稅費-個人所得稅,其他應付款-職工食堂代收款,然后貸方的其他應付款-職工食堂代收款就會一直有余額,這個該怎么做賬沖銷呢

gentle笑
于2024-07-02 17:19 發(fā)布 ??434次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2024-07-02 17:20
您好,收到的錢沖管理費用
相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-10-19 09:19:44
你好,對的是的,是這么做的。
2024-09-29 14:23:56
學員你好,可以這樣做分錄的,沒有問題,公積金和社保一般都是次月發(fā)公司結轉到應付職工薪酬
2023-01-03 10:40:44
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業(yè)部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發(fā)放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)?
-????? 公積金(企業(yè)部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
你好,這個不對,借管理費用工資貸應付職工薪酬工資34000。
2024-04-23 15:47:17
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2024-07-02 17:21
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2024-07-02 17:23
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2024-07-02 17:24
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2024-07-02 17:25
微微老師 解答
2024-07-02 17:27