送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-06-26 16:18

你好,您分錄不影響標準,收到發票是紅字沖回暫估,再按發票重新入賬

小林老師 解答

2024-06-26 16:19

然后根據使用情況,轉入成本或其他科目

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學員你好,麻煩整理下題目 應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023-01-12 20:28:51
你好 1月末的時候,暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 2月初的時候,根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2023-04-25 18:50:42
你好,您分錄不影響標準,收到發票是紅字沖回暫估,再按發票重新入賬
2024-06-26 16:18:52
是的,您的做法是正確的,可以借:原材料13,貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13。
2023-03-26 12:42:54
第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
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